4月12日,市國資委一級調研員張云芳、監督科科長徐立偉一行到集團調研內部審計、內部控制體系建設以及違規經營投資責任追究情況。
張云芳對集團在內部審計工作方面取得的成績給予充分肯定,并對下一步工作提出要求。張云芳指出,一是要進一步加強審計力量,健全審計機制,配強專業審計人員,實現審計全覆蓋的要求;二是要按照市國資委要求的時間節點統籌推進內控體系的建設,及時將相應成果上報市國資委;三是持續關注投資經營方面的風險,抓好違規經營投資責任追究工作,切實保障國有資產的安全,實現企業的可持續性發展。
集團總會計師趙東堯表示交建集團高度重視內部審計、內部控制體系建設以及違規經營投資責任追究工作,嚴格按照市國資委要求逐項落實,力爭打造標桿企業。
集團審計部、紀檢監察部、資產經營部相關同志參加了調研會議。